为贯彻落实国家及上级主管单位关于深化内部控制建设与监督的要求,进一步提升学校治理体系和治理能力现代化水平,促进学校高质量发展,按照省教育厅对于高校内审工作的统一部署和学校年度审计工作计划,审计处拟于近日开展学校内部控制建设情况审计调查项目。
2025年10月11日上午,审计处在知行楼434会议室组织召开贵州理工学院内部控制审计调查进点会。会议旨在统一思想、明确任务,确保本次内部控制审计调查工作顺利启动、高效开展。审计处及相关职能部门负责人、审计调查组全体成员以及部分被审计单位代表参加了此次会议,会议由审计处处长任永开主持。
任永开在会上强调,被审计单位和审计组成员要进一步提高政治站位,深刻认识内部控制审计调查工作的重要性与必要性,将其作为一次对学校内部控制管理工作的“全面体检”。各相关部门和单位要切实增强接受审计监督的自觉性和主动性,正确看待审计调查工作,严格按照审计组的要求,做好协调联络、资料提供等各项配合工作。同时要以此次审计调查为契机,坚持问题导向,对审计发现的问题和提出的建议,做到即知即改、立行立改、真改实改,着力构建完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、预警及时的内部控制体系,以刀刃向内的勇气和抓铁有痕的韧劲,筑牢风险防线,为把我校建成区域有影响的高水平大学保驾护航。

审计处副处长韦薇宣读《关于开展贵州理工学院内部控制建设情况审计调查的通知》,明确本次审计调查的依据、范围、内容、时间安排以及审计组人员构成等。本次审计调查将重点围绕学校内部控制环境的建立、风险评估机制、内部控制活动的设计与执行、关键岗位责任制等方面展开,旨在全面、客观地评价学校内部控制体系的健全性和有效性,识别管理风险,提出改进建议,为学校事业高质量发展提供坚实保障。
随后,审计处向各相关单位发送本次审计调查项目通知书及所需资料清单,被审计单位代表纷纷在会上发言,明确表态将高度重视,积极配合本次审计调查工作。
一审:陈婕
二审:韦薇
三审:任永开